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穆新元
今年12月份,我公司找回一张2018年开给我司的费用专票,当时是用现金支付的,价税合计10万元,核实得知这张发票当时并未入账,进项税额也未认证。今年12月份,我司财务将这个专票进项税额进行勾选抵扣,如果同时要将这个费用在今年12月进行入账,是否还要调整以前年度的账并更正纳税申报进行退税?可否只将进行税额认证抵扣并入账,对应的费用不在账面体现?
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