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辛欣
我们为一家企业,因业务原因每个月都进行风险金的计提,并在年底结转,现在我司平时会计分录是这样子做的:借:风险金100 贷:专项储备100,本年度发生了一笔费用,借:专项储备 60 贷:银行存款 60,其余的年底需要专项储备科目结转平?还是要怎么处理呢?
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