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翁嘉运
我自己检查了一下上半年的账务,发现3月份应摊销费用6000元,实际只摊销5000元,发现少摊销1000元,账务处理为:借:制造费用 5000元贷:长期待摊费用 5000元请问下我现在要怎么更正呢?
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