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在一张发票中,我司是购买方,由于发票内容有误,3月末开具了红字信息表给到销售方,对方4月份初才给到我这边发票,那么我是3月份所属期做进项税额转出,还是4月份所属期做进项税额转出,如果是3月份做进项税额转出,我该如何处理账务?
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