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WindTigerLunoo
请问一个问题:我们公司属小规模企业,第二季度按3%征收率开具增值税专用发票20万元,税款正常申报缴纳。因开票有误第三季度对第二季度发票全部红冲,然后开具征收率1%增值税专用发票35万元,请问三季度申报表如何填写?
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